【時間地點】2009年11月20日 上海
【培訓費用】1000元/人(含培訓費、資料費、午餐及茶點) 【課程收益】 企業戰略決策中的稅務管理與籌劃方法 企業日常經營管理的稅務管理與籌劃方法 如何降低涉稅風險 健全高效合法的節稅避稅財務管理制度
【授課對象】董事會、監事會成員/總經理、財務副總經理/財務經理、主管;稅務經理、主管
【課程大綱】
一、企業納稅現狀及稅收新政解讀 1、企業納稅現狀及趨勢分析 (1)中國企業的稅負狀況及與其他國家稅收稅負情況對比分析 (2)09年稅務稽查的重點分析 (3)目前企業自查階段的注意要點 2、最新稅收核心政策解讀 (1)核心新政分析及對企業的影響 A、企業所得稅變化、意義及影響 B、增值稅變化、意義及影響 C、營業稅變化、意義及影響 D、刑法上的最新修訂的重大影響 從法律角度,結合案例加重點加以分析利弊 (2)領域或行業新政解讀及對企業的影響 A、企業重組清算的最新政策 重點介紹利用重組加清算的組合文件遞延納稅籌劃 B、企業關聯交易的最新政策 重點介紹如何利用關聯交易實現跨國交易方式下轉讓定價的納稅籌劃 C、房地產企業納稅新政及重大影響等 重點介紹房地產行業新的企業所得稅以及新的土地增值稅納稅政策的重大變化
二、納稅籌劃理解及主要方法 1、對納稅籌劃的本質理解和結合法律手段進行風險控制 2、納稅籌劃的主要方法 (1)主要方法闡述 (2)主要方法運用舉例
三、主要籌劃領域及案例分析 1、區分稅種的籌劃舉例 (1)新稅法下企業所得稅籌劃 A、新稅法下企業納稅籌劃的重要著眼點歸納 B、企業所得稅的籌劃設計:比如稅前扣除中的一些難點判定 (2)增值稅:關于固定資產扣除的案例分析 (3)營業稅:關于境外營業稅支付問題的案例分析 (4)消費稅:關于酒類消費稅改革中的納稅籌劃案例分析 2、區分公司不同運營階段的籌劃舉例 (1)設立環節:利用最新的優惠政策,案例分析選擇投資公司的模式節稅 (2)投融資環節:結合最新政策分析,詳細案例講解如何實現最優稅前扣除 (3)并購重組環節:結合最新政策分析,詳細案例講解如何實現特殊重組籌劃
四、企業涉稅風險控制 (1)企業常見的涉稅糾紛案例 A、從稅法律師的視角分析,常見的涉稅糾紛的典型情況 B、經辦的典型的最新涉稅案例分享 (2)企業涉稅問題與法律風險控制的結合 A、涉稅糾紛的風險點 B、涉稅糾紛的處理方法以及基本的防控手段 C、建立法律風險控制與涉稅風險控制體系
【特邀講師】高亞平 律師 上海市君悅律師事務所 專業財稅律師 全權負責企業納稅籌劃、關聯交易的轉讓定價、企業并購重組、破產和企業內部控制的涉稅法律服務 在企業納稅籌劃和轉讓定價領域為多家大型客戶提供稅務咨詢服務并成功實施節稅方案,為企業帶來可觀收益;同時在涉稅的各領域擁有一手的涉稅案例訴訟經驗 在納稅籌劃領域,尤其是關聯交易的轉讓定價籌劃領域實踐經驗豐富,曾多次受邀在全國律師協會和青年律師培訓基地講授納稅籌劃知識和實踐技巧,并為眾多知名客戶的財稅人員提供專業的納稅籌劃及涉稅法律風險控制方面的講座,以清晰的案例分析見長,實踐指導性強。 國內優秀稅收籌劃實戰專家,稅務籌劃財稅法律協同安排支持體系參與人,系統、深入研究經濟合同稅務籌劃的實戰派專家, 精通企業稅法,在稅務稽查和企業納稅籌劃方面有著數十年豐富的實踐工作經驗。深受社會與企業財務人員的一致好評 被公認為具豐富實戰經驗和寬廣知識面的財稅培訓專家,是少數實踐和理論兼具的財務名師。
典型案例: 1、為某亞洲著名消費電子生產廠商提供風險評估服務: 通過考察了企業內部交易和財務數據,分析企業的虧損和關聯交易之間的關系,并以外部可比對象進行佐證,證明關聯交易定價的合理性。提交分析結果的同時,我們還向客戶提供了便于操作的改善建議。 2、為某亞洲家用電器生產廠商提供調查應對服務: 協助客戶建立了嚴謹的可比分析結果,并有效地向稅務局展示分析結論,充分降低了調查風險。 3、為某國內大型房地產企業提供涉稅爭議服務: 該大型房產集團在稅務專項稽查時被查處將股東借款轉入資本公積而充實資本時被稅務機關確認為收入,補繳高達5000多萬的稅款,后通過從證據入手一系列的稅務法律工作,同時積極有效與稅務機關溝通,最終獲得到圓滿解決。 4、為某外資企業從納稅籌劃的角度設立風險投資公司 從公司組織模式選擇至后續資金規劃角度進行全方位納稅籌劃,為客戶制定最優的納稅方案,并有效實施。 |