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| 高新技術企業稅收籌劃及政府扶持基金申請(3.16 深圳) |
信息發布:企業培訓網 發布時間:2008-1-29 16:56:09 |
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(本課程全年循環滾動開課,歡迎來電咨詢最新時間及地點安排。 |
培訓時間:2008年3月16日,周日,09:30-18:00,共7課時 培訓地點:深圳市福田黨校 培訓費用:1500元/位,(含培訓費,講義費,茶點,午餐費,稅費) 參訓對象:企業高層決策者、企、事業單位財務總監、總會計師、財務經理、稅務經理及相關的財務人員。 培訓師: 周老師 高級咨詢師,注冊稅務師。曾在地方稅務局稅務所、稅務咨詢中心、華為、嘉鵬稅務師事務所擔任稅務咨詢師、稅務分析師、副所長、稅務專家等職。主持企業內部或對外客戶的稅務管理、納稅策劃、稅務風險管理及稅務咨詢等工作。培訓咨詢的客戶有西門子、三洋、華為、建銀投資、美聯物業、聯輝實業、賽格集團、安永、國華時代房地產等。其培訓風格注重與企業現狀結合,實用性、操作性強,深受企業及學員的好評。曾為某民營特大型企業,設計的籌劃方案,5年內節稅10億元 ;為某日資企業取得40多萬元的再投資退稅提供政策支持;為北京某房地產企業提供方案,節稅200多萬元等。某公司財務,通過學習該課程后,設計籌劃方案,當年就為公司節稅70多萬元。
一、課程意義 您知道高新技術企業可以享受的優惠政策和扶持政策? 您知道怎樣使用這些優惠和扶持政策并使之成為自己科學的稅收籌劃案的重要依據了? 您知道怎樣才能順利獲得扶持基金嗎? 近年來,隨著國家經濟增長方式的轉變,高新技術產業迎來了新的發展機遇。然而,發展機遇也同時帶來了高新技術企業之間更為激烈的競爭壓力。我們知道,高新技術產業的特點是高投入、高風險和高收益。這樣,從財務角度看,如何控制高風險和節約支出,就是高新技術企業增強資金實力和經濟效益的有效途徑。稅金作為企業財務支出的重要組成部分,如何通過納稅籌劃,合理安排生產經營活動,最大限度地節約稅款就顯得十分重要。 眾所周知,通過納稅籌劃,可以令企業在合理合法的前提下減輕納稅負擔,降低企業經營成本,最大限度增加企業效益。但我們國家稅收種類繁多,稅收立法層次不高,稅收政策變化頻繁,如何在短時間內較全面地掌握操作難度較大的納稅籌劃技巧?面臨稅改,您的企業又應如何應對? 本課程通過對納稅籌劃相關知識的講解,技術手段及其運用的剖析,并結合高新技術企業的特點,為企業提供極具操作性的納稅籌劃方案,幫助企業認清稅務操作合法與非法的界限,啟動可行的操作手法,調動一切能幫助企業做好籌劃的力量進行納稅設計,從而幫助企業減少不必要的稅務成本。 二、教學目的 1.認識納稅籌劃的意義及正確界定納稅籌劃 2.了解納稅籌劃的基本理論及其基本應用 3.掌握高新技術企業涉及的各主要稅種的納稅籌劃操作 4.掌握政府扶持基金申請等方面知識 三、教學方法 以理論教學(45%)為先導,案例分析及提問討論互動為主線(55%)。 四、課程大綱 第一章節、納稅籌劃理論基礎 (一)納稅籌劃的概念及其基本特征 (二)納稅籌劃的操作平臺 (三)納稅籌劃的技術手段 第二章節、高新技術企業增值稅的納稅籌劃 (一)應稅業務分析 (二)高新技術企業增值稅的主要優惠政策介紹 (三)高新技術企業增值稅納稅籌劃的思路 (四)高新技術企業增值稅納稅籌劃的實務操作 第三章節、高新技術企業營業稅的納稅籌劃 (一)應稅業務分析 (二)高新技術企業營業稅的主要優惠政策介紹 (三)高新技術企業營業稅納稅籌劃的思路 (四)高新技術企業營業稅納稅籌劃的實務操作 第四章節、高新技術企業所得稅的納稅籌劃 (一)企業所得稅納稅籌劃的基本思路 (二)收入總額的籌劃 (三)扣除項目金額的籌劃 (四)稅率的籌劃 (五)利用其他方法籌劃 第五章節、高新技術企業個人所得稅的納稅籌劃 (一)個人所得稅的籌劃思路 (二)個人所得稅納稅籌劃的實務操作 第六章節、高新技術企業其他稅種的納稅籌劃 (一)印花稅的納稅籌劃 (二)土地增值稅的納稅籌劃 第七章節、政府扶植基金申請 (一)基金類型 (二)申請條件 (三)申請資料 (四)申請流程 (五)怎樣才能順利獲得扶持基金 |
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