【研修時間】2014年4月16-20日(五天) 【研修地點】浙江省委黨校 (杭州市文一路80號)(精品小班60人內(nèi)班) 【研修費用】4800元/人(包含資料、學習用品含書包、中餐、培訓、講義費等) 【課程背景】 在企業(yè)重視公司治理、重視內(nèi)部控制建設(shè)的環(huán)境下,內(nèi)部審計參與公司治理、參與風險管理、參與內(nèi)部控制的職責需求,尤其是幫助企業(yè)增加價值的目標需求,使得管理者對于內(nèi)部審計人員素質(zhì)提高的要求愈加強烈。經(jīng)營管理者期望內(nèi)部審計人員擺脫過去的“警察”形象,應(yīng)提供更多有價值的建設(shè)性建議,成為企業(yè)的“保健醫(yī)生”。 為此,推出《內(nèi)部審計實戰(zhàn)提升高級研修班》,我們將從行業(yè)背景、組織職能定位、基本概念與方法、執(zhí)業(yè)技能提升等方面幫助企業(yè)內(nèi)部審計人員在執(zhí)業(yè)技能與實戰(zhàn)、實務(wù)領(lǐng)域得到提升,并將之應(yīng)用到企業(yè),在風險與問題發(fā)生之前,堵塞漏洞所在,完善企業(yè)流程,避免損失,幫助企業(yè)增加價值。學會如何從行為上進行提升,成為領(lǐng)導(dǎo)信任,員工敬重,各部門感激的優(yōu)秀內(nèi)部審計人員和職業(yè)組織。 【課程收益】 ●更新審計專業(yè)知識建立一支高素質(zhì)的審計團隊 ●建立科學先進的審計制度流程、識別審計活動中的主要風險 ●學會在實務(wù)中如何運用技巧和方法找到問題的關(guān)鍵,改進管理并提高效益 ●分析和講解內(nèi)部審計工作所面臨的新形勢和新環(huán)境、相應(yīng)的任務(wù)和戰(zhàn)略、質(zhì)量標準和勝任能力、基本流程和方法 【研修對象】 審計部門經(jīng)理、主管、內(nèi)部稽核負責人審計部門經(jīng)理、主管、內(nèi)部稽核負責人; 擁有內(nèi)部審計職能的紀檢監(jiān)察部門負責人及其成員 ; 上市公司審計委員會、監(jiān)事會負責人及其成員 ; 行政事業(yè)單位內(nèi)部審計部門負責人、會計師事務(wù)所相關(guān)負責人員; 大中型企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)相關(guān)人員; 【培訓內(nèi)容】
內(nèi)部審計 如何快速地建立一支有效的內(nèi)審團隊 內(nèi)部審計在風險管理、控制和治理中的作用及內(nèi)部審計的增值作用 內(nèi)部審計與外部審計共同涉及幾大專業(yè)問題 內(nèi)部審計的技術(shù)方法與實戰(zhàn)操作步驟及技巧 內(nèi)部審計項目實施及審計案例分析
內(nèi)部控制與風險管控 企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理、評價 業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制 集團化風險與內(nèi)控體系建設(shè) 風險管理流程設(shè)計及重點問題解析
【授課專家】 王光遠:福建省審計廳副廳長 教授、博士生導(dǎo)師、中國內(nèi)部審計協(xié)會副會長 中國內(nèi)部審計準則起草者 陳丹萍:國際審計學院副院長,國際內(nèi)部審計協(xié)會學術(shù)委員會委員,中國內(nèi)審協(xié)會考試委員會委員,ACCA培訓中心主任。 王寶慶:浙江工商大學 教授、中國注冊會計師、審計系主任 主要研究方向:內(nèi)部審計、內(nèi)部控制 吳劍勛:財務(wù)管理培訓師,中國注冊會計師(CPA)、注冊稅務(wù)師(CPT)、國際注冊內(nèi)部審計師。普華永道會計師事務(wù)所合伙人兼審計部主任。 陳新寰:內(nèi)控審計專家、高級審計師、國際注冊管理咨詢師中國神華集團內(nèi)部控制審計部主任、北京國家會計學院、南京審計學院座客教授、碩士研究生導(dǎo)師 孫 犁: 實戰(zhàn)派資深高級財務(wù)問題咨詢師。曾任海爾集團高級講師、高級財務(wù)部長、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、具有豐富企業(yè)內(nèi)控實戰(zhàn)經(jīng)驗, |